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  • 审计署发文为内部审计机构“扩权”
  • 2019-08-12 15:31:48 来源:石沱进步网
  • 新华社北京1月22日电(记者刘红霞)审计署22日发布内部审计工作规定更新版,把境外资产和境外经济活动等方面纳入内部审计职责范围。

    为掩盖上述违法违规行为,企业有系统地编造生产、检验记录,开具填写虚假日期的小鼠购买发票,以应付监管部门检查。

    据清华大学国际关系研究院教授刘江永介绍,这是日本外相时隔四年半后再度访华,这次访问是两国今年外交的一个重要安排,双方将讨论南海及领导人会晤等议题。这次来访,岸田文雄主要是向中方表示,日本内阁在最近西方要举行的G7首脑会议以及前不久所举行的G7外长会议中,日方的一些基本考虑。一方面,他会向中方表示希望中日关系能够有所改善,另一方面,也要就中国在南海、东海两个方向引起的日本的安全关切,向中方表明日方的立场。

    彭云,男,中共党员,潜江市房地产管理监察大队工作人员。作为微信群群主,彭云对群员转发请愿书、发表不当言论的行为没有制止,对其妻发布游行视频、评论的行为没有制止和正面引导,还回复煽动性言论,构成违反政治纪律错误,受到诫勉谈话处理。

    所谓内部审计,是指对本单位及下属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立客观的监督、评价和建议,以促进单位完善治理、实现目标的活动。新修订的《审计署关于内部审计工作的规定》明确,内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构要履行12项职能,与2003年发布的规定相比,增加了6项。

    “听说县委书记下来了,我就躲到瓜地里。那年‘打了几次仗’,我夹在村民和政府之间难受,3月9号就撂挑子不干了。”莺歌海镇莺一社区党支部书记李闻东说。

    具体而言,新增职能分别是贯彻落实国家重大政策措施情况审计,发展规划、战略决策、重大措施以及年度业务计划执行情况审计,自然资源资产管理和生态环境保护责任的履行情况审计,境外机构、境外资产、境外经济活动审计,协助督促落实审计发现问题的整改工作,指导监督下属单位内部审计工作。

    “那就保重身体,多活几年,替战友们好好过过今天的好日子!”李鸣还没说完,张顺京就打断了他的话。

    对于拥有6000英亩农田的赫斯特而言,今春的播种季也很艰难。赫斯特家的农田位于密苏里州西北角的塔基奥小镇,往年他通常会一半种大豆,一半种玉米。由于经贸摩擦导致大豆需求减少,赫斯特原本打算今年多种几百英亩玉米。但持续降雨令他的玉米播种计划一再推迟,错过了最佳播种期,而如今如果改种大豆,又将面临市场需求的不确定性。

    拓展内部审计职责范围的同时,新规还就进一步增强内部审计独立性作了规范。新规指出,内部审计机构或者履行内部审计职责的机构应当在单位党组织、董事会(或者主要负责人)直接领导下开展内部审计工作;单位党组织、董事会(或者主要负责人)要定期听取内部审计工作汇报,加强对内部审计工作规划、年度审计计划、审计质量控制、问题整改和队伍建设等方面的管理。

    为确保内部审计人员独立性,新规还出台一套约束和保护制度,既规范内部审计人员严格遵守法律法规、忠于职守,做到独立、客观、公正、保密,又确保他们在遭受打击、报复、陷害时享受相应保护措施。

    新规将于今年3月1日起施行,还专门对加强内部审计结果运用作了明确规定。比如,单位内部要加强内部审计结果运用,建立内部审计发现问题整改机制等,把内部审计结果及整改情况作为考核、奖惩、任免干部和相关决策的重要依据。

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